2025年中共泸州市纳溪区委社会工作部部门预算编制说明
第一部分 区委社会工作部概况
一、主要工作
2025年重点工作
(1)全面推进党建引领基层治理。一是持续强化基层社会治理。抓好党建引领基层治理协调机制的落地落实,主动承担统筹推动责任,聚焦破解基层治理“小马拉大车”突出问题40项任务,力争在建立镇(街道)履行职责事项清单、深化网格管理服务、推动党建共建联建等方面形成一批经验做法,确保取得明显的阶段性成效。二是深入推进信访工作法治化。围绕“五化四到位”要求,常态化开展信访风险隐患排查,按照“路线图”流程,严格依法分类分流,确保每个诉求得到依法解决。切实履行“三项建议”职责,推进监督追责法治化建设,逐步实现“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”的工作目标。三是不断加强党建引领“末梢治理”。健全基层治理的组织架构,深化推进“三治融合”和“五社联动”机制,积极争取省级城乡社区(村)党群服务中心“补短板、提能力”项目,预计争取资金280万元对7个社区(村)党群服务中心进行提能补短;积极整合项目资金,推广金桂苑小区治理经验做法,依托旧城改造项目打造“森林小区”“火炬社区”两个末梢治理示范点;积极谋划成立社会工作发展基金,用好用活慈善公益平台,撬动社会资源助力基层治理。四是进一步深化社会工作服务体系建设。理顺镇(街道)工作机制,提升区级和镇(街道)社会工作综合服务中心建设质效,力争2025年底实现镇级中心全覆盖实体化运行。持续壮大社工人才队伍,牵头做好人才培育和政策统筹,通过与泸州医疗器械职业学院“校地”合作,打造以“社会工作学院”为平台的人才培育基地,推动相关部门落实好本领域的社工岗位开发和人才使用。五是切实抓好基层政权建设。健全社区工作者职业体系,优化工作力量配置,到2025年底全面完成“每万城镇常住人口配备18名社区工作者”的目标。主动谋划换届选举工作,指导镇(街道)核查完善党建引领基层治理和基层政权建设信息系统数据,确保2025年换届选举底数清晰;联合区委组织部等部门,严格高效推进换届选举资格联审工作,选优配强村(社区)干部队伍。
(二)积极探索新兴领域党建工作。一是提升党建工作质效。指导各行业党委制定年度党建工作清单,下发“三会一课”、发展党员、换届选举等党建基础工作模板,按照“一企一策”推动党的组织和工作覆盖,推进“区‘两新’服务站—‘两新’工作室—‘两新’党建阵地”一体化综合服务平台建设,让党建工作有形有效。二是助力发展特色产业。围绕“茶、酒、竹、化工、电商”五大产业,牵头编印《产业政策服务汇编》,积极整合资源,完善阵地布局,2025年将升级打造电商直播、特早茶产业党建阵地2个。三是聚焦新就业群体关爱与服务。印发《新就业群体“五个一”工作方案》(组织一次政策宣讲、举办一场技能培训、签订一张承诺书、开展一轮志愿服务活动、选树一批先进典型),从思想引领、关爱激励、活动组织等方面加强对新就业群体关爱服务,不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。
(三)有效推动志愿服务体系建设。构建“10+N”三融入(融入群众生产、生活和需求)多元参与的志愿服务体系,探索“党建+志愿”“行业+志愿”“应急+志愿”等志愿服务模式,健全完善志愿服务管理、评价、保障制度。围绕群众关心的热点难点和群众需求,指导和支持志愿者、志愿服务组织开展服务行动,努力营造“我为人人、人人为我”的志愿服务氛围。深化重点领域志愿服务品牌建设,以志愿服务项目创投大赛为引领,策划一批微服务项目,招募一批专业志愿者,培育一批志愿服务“微组织”,推动志愿服务项目化运行,力争2025年打造志愿服务亮点阵地2个、培树特色志愿服务品牌2个。
二、部门概况
区委社会工作部为一级行政单位,无二级预算单位。
第二部分 区委社会工作部2025年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
区委社会工作部2025年收入预算总额为319.37万元,其中:当年财政拨款收入319.37万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算319.37万元,其中:人员支出197.04万元,日常公用支出40.32万元,对个人和家庭的补助支出0.01万元,项目支出82万元。
二、收支预算增减变动情况
区委社会工作部2025年收入预算总额为319.37万元,该部门于2024年5月挂牌成立,无上年数据进行比较。
区委社会工作部2025年支出预算319.37万元,该部门于2024年5月挂牌成立,无上年数据进行比较。
三、财政拨款支出预算安排情况
区委社会工作部部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市财政事业发展相关工作。其中:
基本支出,是用于保障区委社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障区委社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
区委社会工作部部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出273.36万元。主要用于:部机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括机关行政运行经费、财政干部培训工作、财政综合治税系统及综合预算系统维护、金财网建设及运行维护、全市会计工作管理、财政票据工本费、PPP专项经费等。
(二)社会保障和就业支出20.47万元。主要用于:部机关及下属事业单位的基本养老保险缴费支出等。
(三)医疗卫生支出7.2万元,主要用于:部机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等以及公务员医疗补助等支出。
(五)住房保障支出18.34万元,主要用于:部机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、机关运行经费安排情况
区委社会工作部2025年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计36万元。
第三部分其他重要事项的情况说明
一、政府采购情况
区委社会工作部2025年安排政府采购预算3万元,主要用于采购计算机、打印机等办公设备。
二、国有资产占有使用情况
区委社会工作部公务用车0辆。
三、绩效目标设置情况
区委社会工作部项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款82万元。
四、名称解释
(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。